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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102004
Data de emissão 02/01/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DO APOIO ADMINISTRATIVO
Valor Empenhado R$ 430,00
Valor Liquidado R$ 430,00
Valor Pago R$ 430,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIMPI.
CPF do Ordenador ***934583**
Dados do Credor
Nome do Credor MARCOS MOURA MARINHO
CPF/CNPJ ***539990001**
Endereço AV DEPUTADO SA URTIGA, 1046, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIMPI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2020 9 1 430,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/01/2020 430,00