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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1228007
Data de emissão 28/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Ação MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 12.527,62
Valor Liquidado R$ 12.527,62
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, CONFORME ITENS DESCRITOS NA NF-E Nº 14933.
CPF do Ordenador ***498223**
Dados do Credor
Nome do Credor SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ ***503180001**
Endereço AV. DEP. RAIMUNDO SA URTIGA, 783, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, CONFORME ITENS DESCRITOS NA NF-E Nº 14933.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/12/2021 9 1 12.527,62
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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